2019年度
中國共產(chǎn)黨柳河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門決算
2020年10月10日
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委,省委、省紀(jì)委和市委、市紀(jì)委,縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決策和部署,維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
(二)依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé),負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)全縣黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定;對(duì)縣委工作部門、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(1)委、紀(jì)(工)委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分;進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)利。
(三)配合縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)縣委開展的縣直有關(guān)部門黨組(黨委)巡察工作,以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、街道黨工委開展的巡察工作進(jìn)行指導(dǎo)。聯(lián)系縣委巡察工作辦公室。
(四)負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、國家監(jiān)委,省委、省監(jiān)委和市委、市監(jiān)委,縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決策部署,維護(hù)憲法法律,依法對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
(五)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育,對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、乘公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,必要時(shí)也可對(duì)下級(jí)黨委(黨組、黨工委)管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、乘公用權(quán)、康潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督恰查;對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查;對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對(duì)履行職責(zé)不力.失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問貴;對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。
(六)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
(七)負(fù)責(zé)綜合分析全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究;起草制定縣本級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察方面規(guī)定制度和規(guī)范性文件。
(八)負(fù)責(zé)縣委反腐敗領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作,組織協(xié)調(diào)全縣反腐敗追逃追贓和防逃工作,督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作;綜合分析全縣外逃人員情況,統(tǒng)籌制定全縣工作計(jì)劃。
(九)根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);會(huì)同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐(派出)機(jī)構(gòu)、縣委巡察工作辦公室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、縣管企事業(yè)單位紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作;組織和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。
(十)完成市紀(jì)委市監(jiān)委、縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)上述職責(zé),中國共產(chǎn)黨柳河縣紀(jì)律檢查委員內(nèi)設(shè)15個(gè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室,第七紀(jì)檢監(jiān)察室、第八紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室。
本單位為共產(chǎn)黨機(jī)關(guān),2019年獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè);無下設(shè)預(yù)算機(jī)構(gòu)。
2019年實(shí)有人員82人,其中:在職人員82人,離退休人員17人。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
另附:2019年度部門決算數(shù)據(jù)表格。
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)各1,347.48萬元,較2018年增加225.12萬元,增長(zhǎng)20.06%。主要原因:因人員增加,日常公用經(jīng)費(fèi)增加,導(dǎo)致收入、支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1,153.72萬元,其中:財(cái)政撥款收入1,153.72萬元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%(可做餅圖進(jìn)行分析對(duì)比)。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,180.23萬元,其中:基本支出1,088.29萬元,占92.21%;項(xiàng)目支出91.94萬元,占7.79%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。基本支出中,人員經(jīng)費(fèi)650.47萬元,占59.77%;公用經(jīng)費(fèi)420.58萬元,占38.65%。(可做餅圖進(jìn)行分析對(duì)比)。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各1,320.64萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加225.12萬元,增長(zhǎng)20.55%。主要原因:因人員增加,日常公用經(jīng)費(fèi)增加,導(dǎo)致收入、支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1,162.99萬元,占本年支出合計(jì)的98.54%。與2018年相比,財(cái)政撥款支出增加225.12萬元,增長(zhǎng)20.55%。主要原因:因人員增加,日常公用經(jīng)費(fèi)增加,導(dǎo)致支出增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019一般公共服務(wù)(類)支出1,162.99萬元占100.00%;外交(類)支出0.00萬元占0.00%;國防(類)支出0.00萬元占0.00%;公共安全(類)支出0.00萬元占0.00%;教育(類)支出0.00萬元占0.00%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元占0.00%;
社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0.00萬元占0.00%;衛(wèi)生健康(類)支出0.00萬元占0.00%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元占0.00%;交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元占0.00%;資源勘探信息等(類)支出0.00萬元占0.00%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元占0.00%;金融(類)支出0.00萬元占0.00%;援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元占0.00%;自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元占0.00%;住房保障(類)支出0.00萬元占0.00%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬元占0.00%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元占0.00%;其他(類)支出0.00萬元占0.00%。(可做柱圖或餅圖進(jìn)行分析對(duì)比)。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1347.48萬元,支出決算為1,320.64萬元,完成年初預(yù)算的98%。其中:合理安排資金,節(jié)約開支。
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。(即按支出功能分類科目類、款、項(xiàng)級(jí)科目逐一說明)年初預(yù)算為1347.48萬元,支出決算為1320.64萬元,完成年初預(yù)算的 98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排資金,節(jié)約開支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1,071.05萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)650.47萬元,主要包括:基本工資170.14萬元、津貼補(bǔ)貼134.79萬元、獎(jiǎng)金53.02萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)11.37萬元、績(jī)效工資13.82萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)61.09萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)42.24萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.17萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.00萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.19萬元、住房公積金53.14萬元、醫(yī)療費(fèi)0.00萬元、其他工資福利支出69.35萬元、離休費(fèi)0.00萬元、退休費(fèi)0.00萬元、退職(役)費(fèi)0.00萬元、撫恤金17.15萬元、生活補(bǔ)助0.00萬元、救濟(jì)費(fèi)0.00萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.00萬元、助學(xué)金0.00萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.00萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.00萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬元(上述科目須根據(jù)本部門情況刪減)。
公用經(jīng)費(fèi)420.58萬元,主要包括:辦公費(fèi)20.71萬元、印刷費(fèi)3.26萬元、咨詢費(fèi)0.00萬元、手續(xù)費(fèi)0.03萬元、水費(fèi)0.88萬元、電費(fèi)1.00萬元、郵電費(fèi)3.41萬元、取暖費(fèi)5.60萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.00萬元、差旅費(fèi)119.27萬元、因公出國(境)費(fèi)0.00萬元、維修(護(hù))費(fèi)6.97萬元、租賃費(fèi)18.00萬元、會(huì)議費(fèi)0.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.05萬元、專用材料費(fèi)24.88萬元、被裝購置費(fèi)0.00萬元、專用燃料費(fèi)0.00萬元、勞務(wù)費(fèi)12.45萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.48萬元、福利費(fèi)0.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元、其他交通費(fèi)用24.15萬元、稅金及附加費(fèi)用0.00萬元、其他商品和服務(wù)支出109.34萬元、房屋建筑物購建0.00萬元、辦公設(shè)備購置56.13萬元、專用設(shè)備購置0.00萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00萬元、大型修繕0.00萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00萬元、其他資本性支出0.00萬元(上述科目須根據(jù)本部門情況增減)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.15萬元,支出決算為1.05萬元,完成預(yù)算的91.3%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因例行節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年減少-0.10萬元,降低-8.67%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出增加(減少)0.00萬元,增長(zhǎng)(降低)0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出增加(減少)0.00萬元,增長(zhǎng)(降低)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出減少-0.10萬元,降低-8.67%。主要原因厲行節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.05萬元,占100.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。主要原因:無。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括(分別列出出國事項(xiàng)及開支金額):無。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%,主要原因是無。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00萬元。主要是無;
公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬元,主要是無。截至2019年12月31日,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.15萬元,支出決算為1.05萬元,完成預(yù)算的91.3%,主要是接待上級(jí)來訪。其中:
外賓接待支出0萬元。主要用于無。全年共接待國(境)外來訪團(tuán)組數(shù)0個(gè)、來訪外賓 0人次(不包括陪同人員)。來訪外賓主要包括無。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.05萬元。主要用于接待上級(jí)來訪。全年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組30個(gè)、來賓156人次(不包括陪同人員) 。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元;本年收入0.00萬元;本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作要求,2019年度我部門(單位)組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占部門預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目總額的0%。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
1.我部門(單位)績(jī)效自評(píng)結(jié)果如下:
(1)0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),該項(xiàng)目自評(píng)得分0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元,執(zhí)行率為0%。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況如下:此處填寫《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》中“實(shí)際完成情況”。(2)0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出420.58萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少79.42萬元,降低15.88%,主要是合理安排資金,節(jié)約開支。
(二)政府采購支出情況
2019年度,政府采購支出總額194.32萬元,其中:政府采購貨物支出194.32萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額194.32萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額194.32萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,中共柳河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省級(jí)部門用財(cái)政撥示安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。